加入收藏夹
中国学网
学网首页
新闻
手机
汽车
游戏
家电
家居
女人
摄影
站长
设计
网络
英语
开发
考试
范文
管理
营销
I T
商道
数码
电脑
音效
欣赏
硬件
企业
网吧
图标
矢量
源码
模板
软件
图库
书籍
笑话
书法
美食
字体
壁纸
文秘
美女
浏览器不支持嵌入式框架,或被配置为不显示嵌入式框架。
考试中心
学历类考试
|
外语类考试
|
IT认证考试
|
会计类考试
|
职业资格考试
|
建筑类考试
|
医药类考试
|
高考
|
考研
|
成考
|
四六级
国际内审师考试综合辅导
国际内审师考试资讯
国际内审师报考指南
国际内审师考试相关政策
内审计作用复习资料
内审计业务复习资料
国际内审师考试分析与技术复习资料
国际内审师经营管理技术复习资料
国际内审师考试综合辅导
搜索:
网站首页
>
考试中心
>
会计类考试
>
内审师资格考试
>
国际内审师考试综合辅导
>
国际内审师考试综合辅导
国际内审协会IIA实务公告21009应用系统检查
[2009/4/4 1:47:32]
注册会计师审计风险的特征成因及控制
[2008/2/22 16:28:28]
CIA带我走进新思维
[2008/2/22 16:28:28]
实务公告21001工作性质
[2008/2/22 16:28:28]
实务公告21005在评价合规项目时的法律考虑
[2008/2/22 16:28:27]
实务公告2120A12应用控制自我评价
[2008/2/22 16:28:27]
实务公告2120A41控制标准
[2008/2/22 16:28:27]
实务公告22301审计业务资源的分配
[2008/2/22 16:28:26]
实务公告22001审计业务计划
[2008/2/22 16:28:26]
冲刺2005年答CIA考生提问试题集锦3134
[2008/2/22 16:28:26]
冲刺2005年答CIA考生提问试题集锦1620
[2008/2/22 16:28:25]
冲刺2005年答CIA考生提问试题集锦15
[2008/2/22 16:28:25]
实务公告1130A11评价内部审计师以前负责的运营工作
[2008/2/22 16:28:25]
实务公告11101机构的独立性
[2008/2/22 16:28:24]
实务公告1000C12内部审计师开展正式咨询业务的其他考虑
[2008/2/22 16:28:24]
实务公告23101收集信息
[2008/2/22 16:28:24]
实务公告210013第三方对于组织信息技术控制的影响
[2008/2/22 16:28:23]
CIA考试之内容考试需要的专业知识领域
[2008/2/22 16:28:23]
用心备考分析应对
[2008/2/22 16:28:22]
参加CIA考试的几点体会
[2008/2/22 16:28:22]
考试经验学习CIA资格考试获胜的六大法宝
[2008/2/22 16:28:22]
论内部控制制度审计的手段与方法
[2008/2/22 16:28:21]
内部审计在投资控制中的联动效应
[2008/2/22 16:28:21]
实务公告20401政策和程序
[2008/2/22 16:28:21]
实务公告20201内部审计部门计划的报告和审批
[2008/2/22 16:28:21]
实务公告20001管理内部审计部门
[2008/2/22 16:28:20]
一周一练CIA考试试题3
[2008/2/22 16:28:20]
实务公告2330A21对记录的保留
[2008/2/22 16:28:20]
实务公告24101报告标准
[2008/2/22 16:28:19]
实务公告24401发布审计结果
[2008/2/22 16:28:19]
实务公告25001对审计结果处理情况的监督
[2008/2/22 16:28:19]
CIA内审师资格考试英文试题3
[2008/2/22 16:28:18]
CIA内审师资格考试词汇解释
[2008/2/22 16:28:18]
金燕华教授论CIA考试之五答题方法综述
[2008/2/22 16:28:18]
如何顺利通过CIA考试
[2008/2/22 16:28:17]
审计机关专项审计调查准则
[2008/2/22 16:28:17]
中国注册会计师审计准则第1601号对特殊目的审计业务出具审计报告
[2008/2/22 16:28:16]
中国注册会计师审计准则第1501号审计报告
[2008/2/22 16:28:16]
中国注册会计师审计准则第1341号管理层声明
[2008/2/22 16:28:16]
中国注册会计师审计准则第1231号针对评估的重大错报风险实施的程序
[2008/2/22 16:28:15]
中国注册会计师审计准则第1211号了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险
[2008/2/22 16:28:15]
中国注册会计师鉴证业务基本准则
[2008/2/22 16:28:15]
中国注册会计师审阅准则第2101号财务报表审阅
[2008/2/22 16:28:15]
CIA考试指定辅导用书第三版勘误表第二部分
[2008/2/22 16:28:14]
CIA考试指定辅导用书第三版勘误表第四部分
[2008/2/22 16:28:14]
内部审计如何在公司治理中发挥作用
[2008/2/22 16:28:13]
企业内部审计的原则独立性原则
[2008/2/22 16:28:13]
银监会彻查建行法兰克福分行曝光十大缺陷
[2008/2/22 16:28:13]
中行8名省分行行长受罚11个省分行副行长被撤
[2008/2/22 16:28:13]
走出内部审计认识的误区
[2008/2/22 16:28:12]
民营企业内部审计生存和发展的基础
[2008/2/22 16:28:12]
内部审计在防范舞弊中的作用
[2008/2/22 16:28:11]
审计模式的比较与选择
[2008/2/22 16:28:11]
对委托理财进行审计应注意的问题
[2008/2/22 16:28:11]
经营失败审计失败与审计风险
[2008/2/22 16:28:10]
审计专业判断基本理论
[2008/2/22 16:28:10]
关于内审人力资源管理的思考
[2008/2/22 16:28:10]
浅谈在内控测试中的审计责任
[2008/2/22 16:28:09]
1/1
首页
1
末页
本大类最近更新
关于学网
|
About Xue163
|
服务条款
|
广告服务
|
学网招聘
|
版权声明
|
客服中心
|
网站导航
本站为非营利网站,如有任何侵权信息请和站长联系:ffqlovezj#tom.com(#改成@),QQ:20127430
Copyright © 2012 Xue163.com Inc. All Rights Reserved
中国学网(xue163.com) 版权所有
感谢网络互联(xue163.com)提供服务器及宽带支持